市财政局党组关于巡察整改进展情况报告
根据市委统一部署,2023年*月13日至*月1日,市委第二巡察组对财政局进行了巡察。*月28日,市委巡察组向财政局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况报告如下。
一、整改工作组织情况
(一)统一思想认识,加强组织领导。财政局党组高度重视巡察整改工作,切实承担起巡察整改主体责任,多次召开党组会议研究推进巡察整改工作。成立了主要领导为组长,其他领导班子成员为副组长,各科室、财政分局(所)负责人为成员的巡察整改领导小组,负责整改工作的统筹协调和督促检查。党组书记认真履行巡察整改“第一责任人”职责,坚持以上率下,带头研究、带头部署、带头督导。
(二)压实工作责任,细化整改清单。制定印发《《市委第二巡察组关于巡察财政局党组的反馈意见》整改工作方案》,对反馈的16个方面的问题进行了具体细化,明确了问题清单、任务清单和责任清单,切实做到把问题认领下来,把思想统一起来,把任务分解下去,把压力传导到位,加快推进巡察反馈问题的整改工作,做到责任到位、分工明确、合力完成。
此处隐藏8190个字。VIP会员可见
二是加强财政投资评审制度建设。在财政评审现有制度的基础上,认真总结两年来的评审经验,填补工程变更的制度盲点,起草了《市级政府投资项目全过程管理的指导意见》报市政府审议,进一步扎紧制度的“笼子”,让公权力在阳光下运行。直面现行政策制定的局限性,及时修改完善《市财政投资评审管理规定》。主动提级管理,将局业务科室内部质控措施提升至主动接受纪检监察、国家审计的外部监督。招标控制价评审的结论经市政府主要领导同意后,再履行报告签发程序,确保财政评审结论的公正性、合理性。
12.关于“作风建设不够严实”问题的整改。
一是深入一线开展调查研究。
留言与评论(共有 条评论) |